Ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan tahun, bidang, dan sub bidang
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01 | Sub Bidang Pendidikan | Rp69.200.000,- | Rp19.200.000,- | Rp0,- | Rp19.200.000,- |
| 02.02 | Sub Bidang Kesehatan | Rp212.700.000,- | Rp138.509.970,- | Rp0,- | Rp138.509.970,- |
| 02.03 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp108.741.600,- | Rp3.670.000,- | Rp0,- | Rp3.670.000,- |
| 02.04 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | Rp194.118.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 02.06 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Rp10.000.000,- | Rp10.000.000,- | Rp0,- | Rp10.000.000,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp594.759.600,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp171.379.970,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | Rp30.000.000,- | Rp20.000.000,- | Rp0,- | Rp20.000.000,- |
| 04.03 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Rp75.200.000,- | Rp104.900.000,- | Rp0,- | Rp104.900.000,- |
| 04.04 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | Rp40.763.896,- | Rp63.242.296,- | Rp0,- | Rp63.242.296,- |
| 04.06 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | Rp10.000.000,- | Rp9.600.000,- | Rp0,- | Rp9.600.000,- |
| 04.07 | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | Rp0,- | Rp5.000.000,- | Rp0,- | Rp5.000.000,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp155.963.896,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp202.742.296,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Rp45.986.729,- | Rp45.772.910,- | Rp0,- | Rp45.772.910,- |
| 03.03 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | Rp20.000.000,- | Rp13.000.000,- | Rp0,- | Rp13.000.000,- |
| 03.04 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Rp7.300.000,- | Rp7.300.000,- | Rp0,- | Rp7.300.000,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp73.286.729,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp66.072.910,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | Rp86.400.000,- | Rp43.200.000,- | Rp0,- | Rp43.200.000,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp86.400.000,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp43.200.000,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Rp755.732.344,- | Rp755.553.862,- | Rp0,- | Rp755.553.862,- |
| 01.02 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Rp395.942.704,- | Rp503.782.704,- | Rp0,- | Rp503.782.704,- |
| 01.03 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | Rp16.650.000,- | Rp16.450.000,- | Rp0,- | Rp16.450.000,- |
| 01.04 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Rp38.950.000,- | Rp43.950.000,- | Rp0,- | Rp43.950.000,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp1.207.275.048,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp1.319.736.566,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01 | Penerimaan Pembiayaan | Rp666.054.535,- | Rp666.054.535,- | Rp0,- | Rp666.054.535,- |
| 06.02 | Pengeluaraan Pembiayaan | Rp244.000.000,- | Rp75.000.000,- | Rp0,- | Rp75.000.000,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp910.054.535,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp741.054.535,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||